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内部控制制度及执行

本校藉由董事会、学校及所属成员执行之管理过程,建立内部控制制度,对人事、财务、营运等事项实施自我监督,以达成营运之效果及效率报导之可靠性及时性及透明性相关法令之遵循
本室依评估本校作业周期及风险评估结果,拟订稽核计画,对内部控制进行稽核,以衡量对学校现行人事财务营运所定政策作业程序之有效性及遵循程度
依据查核结果撰写稽核报告及稽核建议及改善追踪报告,送陈校长核阅,并将副本陈送监察人查阅。